問題已解決
老師我們有上期留底稅額,這個月免稅,我在申報報表上怎么填



你好,填寫免稅的那一欄,留抵稅額仍然是有數據的
2022 05/15 09:48

84784980 

2022 05/15 09:57
留底稅額需要轉出嗎

84784980 

2022 05/15 09:57
享受免稅政策,開票直接開免稅嗎?

王超老師 

2022 05/15 09:58
這個是不需要轉出的

84784980 

2022 05/15 10:04
那老師,享受免稅政策,開票怎么開,還按原稅率開,然后納稅的時候填寫減免表,還是直接開票免稅

王超老師 

2022 05/15 10:07
你這個要開免稅的發票的

84784980 

2022 05/15 10:07
那我這個月開的是有稅率的發票怎么申報

王超老師 

2022 05/15 10:08
按照實際的稅率,在附表一一那邊填寫的

84784980 

2022 05/15 10:08
那個附表

84784980 

2022 05/15 10:09
增值稅減免稅申報表嗎

王超老師 

2022 05/15 10:10
你不是開了有稅率的嗎?這個不是減免的

84784980 

2022 05/15 10:11
是減免的,我當時以為要備案才能享受優惠政策,現在不需要備案就可以享受

84784980 

2022 05/15 10:11
所以當時就開的有稅率的發票

王超老師 

2022 05/15 10:12
但是你開的又是有稅率的發票啊

84784980 

2022 05/15 10:13
在增值稅減免申請表中填寫不可以嗎

王超老師 

2022 05/15 10:15
不可以的,因為你們開的發票跟系統的不一致的

84784980 

2022 05/15 10:18
老師,我雖然開的是有稅率的發票,比如稅額是400元,那我再減免申請表中填寫相關x相關的享受政策,然后再填寫減免金額這樣也不行嗎

王超老師 

2022 05/15 10:21
不可以呀,你這個開的是一個有稅率的發票

84784980 

2022 05/15 10:22
那現在怎么辦?

王超老師 

2022 05/15 10:23
你現在要如實申報啊

84784980 

2022 05/15 10:24
怎么如實申報,能不能說具體點?

王超老師 

2022 05/15 10:26
你看一下我前面的回復,已經說了
