問題已解決
老師,五月份報四月增值稅時候,比如我們進項是20萬,銷項是15萬,正常留底是5萬,可以退稅,但公司有欠稅,這5萬就不能退稅,專管員讓把這5萬做到未開票里面,主表進項10和銷項10,這樣沒有留底,賬務需要處理嗎



進項銷項是20 不是10,發錯了
2022 05/13 17:01

郭老師 

2022 05/13 17:30
你好,你的銷項和進項月末結轉嗎?如果你平時月末結轉的話,他也需要結轉分別結轉的轉出未交增值稅

84785014 

2022 05/13 18:05
月末沒結轉

郭老師 

2022 05/13 18:07
那你現在也可以不用結轉的。

84785014 

2022 05/13 18:10
我是想問未開票這部分四月做收入嗎

郭老師 

2022 05/13 18:10
需要
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

84785014 

2022 05/13 18:11
我只是申報增值稅報表做了未開票收入,賬上沒做

郭老師 

2022 05/13 18:12
得做,要不你賬上的銷售額和你申報的不一致

84785014 

2022 05/13 18:17
謝謝老師

郭老師 

2022 05/13 18:18
不用客氣,工作順利

84785014 

2022 05/13 18:22
老師,那要是這個月我補開這部分未開票發票,分錄怎么做

郭老師 

2022 05/13 18:23
借應收賬款負數
貸,主營業務收入負數
應交稅費應交增值稅銷項負數,
然后再做發票的,借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項

84785014 

2022 05/13 18:24
明白了,把原來那個沖了,重新做個分錄

郭老師 

2022 05/13 18:29
對的是的是怎么理解的。

84785014 

2022 05/13 18:33
好的,謝謝

郭老師 

2022 05/13 18:37
不用客氣,工作愉快。
