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老師 你好 開出的紅字發票進項稅轉出 月末結轉進項稅沖減了 需要再記一筆進項稅轉出嗎?



你好同學,我看你這不是已經沖掉了嗎把稅額。
2022 05/11 15:22

84784960 

2022 05/11 15:23
沖減了 不需要沖減稅費嗎?

李霞老師 

2022 05/11 15:25
你好,我看你憑證上已經沖減了稅費了,你只是需要在報表上做那個進項,稅額轉出了。

84784960 

2022 05/11 15:26
賬上不要做嗎?

李霞老師 

2022 05/11 15:26
我看您這不是寫了一個紅字,已經減少了這個進項稅啦。

84784960 

2022 05/11 15:28
那賬上的轉出未交增值稅就對不上了

李霞老師 

2022 05/11 15:31
你好同學,那你那你當時是怎么做的帳呢?也就是說你一開始認證了這個進項發票以后,你是你是怎么介紹那個轉出未交增值稅呢?是產生留抵稅額了,還是說你當時交增值稅了?

84784960 

2022 05/11 15:32
這筆賬在這個月做的 供應商給的折扣 轉到我們公司賬戶了 開了紅字發票 我們購買方申請的

李霞老師 

2022 05/11 15:34
哦對,所以你正常做一個負數的就可以了。

84784960 

2022 05/11 15:36
這筆進項稅不需要做負數嗎?

李霞老師 

2022 05/11 15:40
你好同學,你這筆啊,你可以把那個進項稅額做到借方里面,然后放一個負數就可以了。借應交稅費應交增值稅進項稅額負數貸主營業務成本負數。

84784960 

2022 05/11 15:49
這樣做?不需要結庫存商品嗎?

李霞老師 

2022 05/11 15:53
你好同學,我是想說哈,你為什么做庫存商品的時候有個進項稅額,你做主營業務成本的時候還有個進項稅額呢?

李霞老師 

2022 05/11 15:54
咱,我給你發一個標準的憑證,正常咱是借庫存商品借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸應付賬款,然后呢,咱再借主營業務成本,貸庫存商品。

李霞老師 

2022 05/11 15:54
如果你開出的是紅字發票的話,我們是借應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項稅額貸庫存商品。

李霞老師 

2022 05/11 15:54
這是一個業務。同學

李霞老師 

2022 05/11 15:54
然后還有一個問題,就是有的單位他認證了這張發票,他想做進項稅額轉出的時候,我們一般是借主營業務成本貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。和剛才的那個是兩個問題。

84784960 

2022 05/11 16:03
還是有點不明白 不能像我這樣做呢?

李霞老師 

2022 05/11 16:06
你好同學,我不太明白你為啥要這樣做。

84784960 

2022 05/11 16:39
那要怎么做呢?

李霞老師 

2022 05/11 16:44
你好同學,方法我已經告訴你了,你再看一下聊天記錄。
