問題已解決
老師,是不是供應商開具的負數發票不用認證,直接紅沖即可,報稅的時候手動填入申報表中嗎



?你好;? ? ?專票的話; 比如供應商 在購買方沒有認證的情況下; 是可以收回去? 開紅字信息表和紅字發票紅沖的? ?
2022 05/10 16:30

84785007 

2022 05/10 16:34
老師現在我們收到了供應商開具的紅字發票(負數),是不是不用像其他抵扣聯發票一樣在”增值稅發票綜合服務平臺“認證

meizi老師 

2022 05/10 16:43
?你好;? ? ? ?收到負數發票 不用你去認證的??

84785007 

2022 05/10 16:50
好的,報稅的時候如何操作呢~~

meizi老師 

2022 05/10 16:54
?你好; 報稅? ;? 你收到發票是? 紅沖你成本費用去的 ;? ? 你報稅是報你自己開票的收入的哇? ??

84785007 

2022 05/10 16:59
增指數主報表里面不是有進項稅和銷項稅嗎~~

meizi老師 

2022 05/10 17:01
?你好;? ? ?你現在是負數發票給你 ; 你之前進項稅轉出了沒有 ; 轉出寫附表2轉出? ??
