問題已解決
本月有紅發票,在報稅的時候哪里填寫負數發票?還是直接在銷售金額上面直接減紅沖金額即可?



填寫增值稅申報表附表一,在適用稅率的同一行,如13%稅率這一行,如果是開具專用發票的負數,直接減少當月的專用發票的金額,填寫在第一列、第二列的數據中,如果是開具的普通發票負數,直接減少當月的普通發票的金額,填寫在第三列、第四列的數據中
2020 02/02 19:08

84784978 

2020 02/02 19:50
那就是紅沖金額,就是負數金額不用填寫是嗎?直接減就好了

江老師 

2020 02/02 20:16
紅沖金額減了,直接減少了當月的開票的收入數據

84784978 

2020 02/03 13:31
我的意思是,不用在哪里填寫紅沖金額,直接減少填寫上去就好了是嗎

江老師 

2020 02/03 17:29
直接減少需要填寫的銷售數據
