問題已解決
#t提問,老師購買稅控設備款已付票未到怎么作賬呢,后期票到了怎么做呢?



借管理費用,辦公費貸,銀行存款。收到發票貼這個憑證后面就行。
2022 05/10 11:32

玲老師 

2022 05/10 11:36
跨越收到的這樣處理也沒有問題。或者你就把前面分錄紅沖再做分錄。抵稅的時候借應交稅費貸管理費用。

玲老師 

2022 05/10 11:41
匯算清繳之前收到發票都可以貼到原來憑證后面。

玲老師 

2022 05/10 11:48
你好 借管理費用,貸銀行?

84785044 

2022 05/10 11:33
不是吧,那跨月收到的該怎么辦呢?

84785044 

2022 05/10 11:34
還有稅控設備全額抵稅的在哪里提現呢?

84785044 

2022 05/10 11:38
那我現在沒收到票我掛賬分錄怎么做呢,后期收到票分錄又怎么做呢?

84785044 

2022 05/10 11:38
不確定什么時候收到發票,如果年底呢

84785044 

2022 05/10 11:42
我現在就問我當時沒收到票我先不進費用應該做到哪里?
