問題已解決
專管員打電話說20年10月的加計抵減沒有記入營業外收入,因為20年年報交稅了,她說我營業外收入要補進去,稅少交了,讓我更正申報補稅,我想問下,年報只把少的那部分加計抵減金額填進去,還需要動別的什么呢,我得補計加計抵減,那這個月報表,加計抵減數是自動的,這補的數填哪里啊,還有20年我沒計提加計抵減,增值稅報表也沒填,那增值稅不也多交了嗎,那怎么調,請老師給我全面的解答下,多謝



你好,你的意思是你之前就沒有享受這個加計是嗎?沒有實際抵減是不需要做營業外收入的,實際抵減了才要做,所以也不需要補稅,你這個月如果享受了,那這個月再交稅就行了
2022 05/10 12:11

84784969 

2022 05/10 14:39
我們這是要求每月計提加計抵減的,記到營業外收入里,加計抵減沒抵可以一直累計,我看帳20年9月記了營業外收入,10月11月沒有記入,12月又記了,就落了兩個月,稅務局打電話讓把這兩個月營業外收入補上,我報表也補上更正完了,就是現在要怎么處理這個賬務,這個補計的加計抵減和營業外收入怎么記賬,

84784969 

2022 05/10 14:44
要寫分錄的話不能寫營業外收入啊,因為這是20年的,那寫利潤分配里,可是借加計抵減額有余額怎么處理,報表里數都是自動的,

小云老師 

2022 05/10 14:46
借應交稅費-未交增值稅? 貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整 貸利潤分配
