問題已解決
我們是小規模公司,去年12月份開了一個12萬的專票給客戶,然后客戶付了一半的款6萬,今年4月份,客戶說公司名開錯了,還有金額也要減少,總共只能付8萬給我們,客戶把發票寄回來,我到稅務局開了紅沖發票12萬,重新開了8萬的發票,請問,我紅沖發票怎么做分錄?還有去年入賬6萬的發票,我做的是借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,今年開出的發票要算到今年的營業收入嗎?還是去年的



同學你好
對的
算到今年的營業收入
2022 05/09 13:31

84784977 

2022 05/09 13:32
紅沖發票12萬怎么做分錄,是做正數還是負數?

樸老師 

2022 05/09 13:35
原分錄負數紅沖就可以

84784977 

2022 05/09 13:59
新開的發票8萬,要做以前年度損益嗎

樸老師 

2022 05/09 14:08
對的
要做以前年度損益調整

84784977 

2022 05/09 14:09
去年收到客戶打款的6萬,做了分錄借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,今年開出新開出發票8萬,借應收賬款8萬,貸主營業務8萬,然后4月份收到客戶的剩余2萬,借銀行存款2萬貸應收賬款2萬,但科目余額表上還有余額6萬,我是不是少做了一步什么分錄?

樸老師 

2022 05/09 14:15
應收賬款借方余額嗎

84784977 

2022 05/09 14:16
是的,借方余額6萬,這個6萬是去年打款,已經做過分錄的

樸老師 

2022 05/09 14:23
那你去年做了分錄就沖了
你需要查去年做了嗎

84784977 

2022 05/09 14:24
去年做的分錄怎么沖?分錄怎么寫?

樸老師 

2022 05/09 14:36
去年的分錄就是
借銀行
貸應收賬款

84784977 

2022 05/09 14:38
沖掉的分錄是負數嗎?

84784977 

2022 05/09 14:39
就是借銀行存款-6萬,貸應收賬款-6,負數的

樸老師 

2022 05/09 14:43
不是
沖完之后正好是零了
那你之前做了現在應收賬款就是0了

84784977 

2022 05/09 15:01
之前做的是借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,但我現在的應收賬款不是0,所以我不知道我之前是哪部分錄沒做對

84784977 

2022 05/09 15:07
你能把紅沖發票的分錄跟以前年度調整的分錄寫給我嗎?我覺得是我上面的步驟寫錯了

樸老師 

2022 05/09 15:07
同學你好
你之前做了之后取到數了嗎

84784977 

2022 05/09 15:07
做了負數

樸老師 

2022 05/09 15:13
同學你好
借方應收賬款負數嗎

84784977 

2022 05/09 15:15
老師能看到我發給您的圖片嗎?

樸老師 

2022 05/09 15:25
你這上面這不是負數沖減了嗎
