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免抵稅額需要申報(bào)繳納城建稅嗎



您好,需要
“需要。免抵退稅額當(dāng)然需要作為計(jì)稅依據(jù),計(jì)算繳納城建稅和教育費(fèi)附加?!?/div>
2022 05/09 09:45

84784965 

2022 05/09 09:48
21年有沒(méi)文件說(shuō)免抵稅額減免城建稅及附加?

小鎖老師 

2022 05/09 09:49
這個(gè)稅法上有規(guī)定,是作為基數(shù)的哈

84784965 

2022 05/09 09:51
21年有沒(méi)出臺(tái)文件減免的?

小鎖老師 

2022 05/09 09:52
我學(xué)過(guò)的政策是沒(méi)有的,只有六稅兩費(fèi)的減免,因?yàn)槲乙苍诳炊惙?/div>


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- 26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6月2日,向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo),甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0. 昨天
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