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4.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球及球具的生產經營業務。2019年10月有關經營情況如下。 (1)進口聚氨酯面料一批,海關核實的關稅完稅價格6萬元,繳納關稅0.39萬元.取得海關進口增值稅專用繳款書注明稅款1.0224萬元。 (2)將進口的聚氨酯面料委托乙企業加工高爾夫球包100個,支付加工費2萬元.取得的增值稅專用發票上注明的稅額0.32萬元。乙企業當月同類高爾夫球包不含增值稅售價0.18萬元/個。 (3)將委托乙企業加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商.不含增值稅銷售價格為25萬元,支付運費取得的增值稅專用發票上注明的稅額0.2萬元。 (4)當月購進生產設備取得的增值稅專用發票上注明的進項稅額0.64萬元。 要求:計算該公司應納增值稅稅額和消費稅稅額。

84785046| 提問時間:2022 05/07 16:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業務1可以抵扣進項稅是1.0224 業務2可以抵扣進項稅0.32 代扣代繳消費稅是100*0.18*5%=0.9
2022 05/07 16:47
暖暖老師
2022 05/07 16:50
業務3銷項稅額是25*13%=3.25 可以抵扣進項餓是0.2 應交消費稅是25*0.05=1.25
暖暖老師
2022 05/07 16:50
業務4可以抵扣進項稅0.64
暖暖老師
2022 05/07 16:51
:計算該公司應納增值稅稅額3.25-(1.0224+0.32+0.2+0.64) 消費稅稅額1.25-0.9=0.35
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