問題已解決
嗯好的老師,還有一個問題不太明白,如果我三月份計提的費用,且在3月份結轉了成本,在4月份沒有取得發票,后面5月份才收到發票,我什么時候去的發票什么時候沖嗎,沒有取得發票就按月每個月計提是不是可以 還有,在三月分把計提的費用結轉了成本發票收到后如何處理呢:求分錄



同學你好
對的
什么時候去的發票什么時候沖減暫估的
在收到發票的當月原分錄負數紅沖
然后按照收到的發票來做
2022 05/06 13:53

84784981 

2022 05/06 13:57
嗯嗯 那我計提的時候按專票的不含稅金額計提嗎還是按含稅金額計提

樸老師 

2022 05/06 14:08
同學你好
按照不含稅的暫估

84784981 

2022 05/06 22:36
可是我什么說的不一樣呢 別的老師告訴按含稅計提

樸老師 

2022 05/07 06:25
同學你好
暫估都是按照不含稅的暫估哈
進項稅是不暫估的
