問題已解決
老師,對方給我開的銷項負數發票的抵扣聯是不需要認證的吧



你好,是的,是這樣的
2022 05/06 09:44

84785000 

2022 05/06 09:47
銷項負數怎么做賬

鄒老師 

2022 05/06 09:50
你好,對方給我開的銷項負數發票
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
注意:上述分錄的借貸方,都是負數金額?

84785000 

2022 05/06 10:06
那我給對方開的銷項負數發票賬務處理呢

鄒老師 

2022 05/06 10:09
你好,我給對方開的銷項負數發票
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本

84785000 

2022 05/06 16:26
要是自己開了銷項負數發票,但是這個已經在去年的12月份做過賬了,跨年的不能紅沖吧

鄒老師 

2022 05/06 16:27
你好,跨年的發票,是可以申請紅沖的?

84785000 

2022 05/06 16:33
賬務處理還是跟之前一樣嗎

鄒老師 

2022 05/06 16:33
你好,是的,是這樣的

84785000 

2022 05/06 16:56
我之前問的,好像是跨年的賬務處理是不能直接做沖賬的

鄒老師 

2022 05/06 16:57
你好,跨年的賬務處理,是有涉及損益科目嗎?

84785000 

2022 05/06 16:58
如果是我開的銷項負數不就涉及了損益類科目嗎

鄒老師 

2022 05/06 16:59
你好,跨年開的銷項負數
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
這個過程,不需要通過 以前年度損益調整? 科目核算

84785000 

2022 05/06 16:59
金額都是負數是嗎

鄒老師 

2022 05/06 17:00
你好,都是正數
如果是負數,我會特別說明的?

84785000 

2022 05/06 17:29
但是我這個賬特別復雜,是不是就是把之前涉及到這票的有關賬務處理全部做沖賬

鄒老師 

2022 05/06 17:30
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785000 

2022 05/06 17:53
我的這個賬務處理特別復雜,不是簡單的一個分錄,它是先做進料加工費,然后再轉代運發出商品,會計分錄是這個: 先做借:委托物資進料加工費 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款 ;然后做借:代運和發出商品 貸:委托物資-進料加工費 委托物資-進料加工-發動機 委托物資-進料加工-液壓馬達 我這個怎么做沖賬

鄒老師 

2022 05/06 17:55
你好,是外發加工,然后收回對外銷售嗎??

84785000 

2022 05/06 17:56
就是先做進料加工,然后做進料加工完成

鄒老師 

2022 05/06 17:56
你好,加工完成是對外銷售了嗎?
