問題已解決
老師:上個月我們公司和對方公司簽了合同,沒有發(fā)票,也沒有付款,但我上個月差成本票,我就把合同作為附件做賬了,這個月發(fā)票到賬了,但我們公司還沒有付款,怎么做會計分錄?



您好!紅字沖減之前的,然后按發(fā)票入賬
2022 05/05 15:58

84785014 

2022 05/05 16:06
哦哦,好的

宋生老師 

2022 05/05 16:07
你好!歡迎下次再來探討

老師:上個月我們公司和對方公司簽了合同,沒有發(fā)票,也沒有付款,但我上個月差成本票,我就把合同作為附件做賬了,這個月發(fā)票到賬了,但我們公司還沒有付款,怎么做會計分錄?
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