問題已解決
這月進項是100,銷項是50,那月底是不是這樣做賬,借,應交稅費-未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)



借應交稅費應交增值稅銷項50
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
貸應交稅費應交增值稅進項100
2022 05/04 11:51

郭老師 

2022 05/04 11:51
直接做這個就可以的,轉出未交增值稅,借方余額表示留底

84784996 

2022 05/04 11:57
是這樣的,我是接別人的帳,人家之前那個月這個銷項和進項都沒有結轉,人家直接就是這樣做分錄的,對嗎

84784996 

2022 05/04 11:58
我問有的老師,她跟我說,這樣不對,進項大于銷項不用管

郭老師 

2022 05/04 11:58
對的,是的,是這么做的。如果你的銷項和進項每個月都結轉的話,就應該這么做,這個分錄不錯,沒有問題。

84784996 

2022 05/04 12:19
如果,我每個月不結轉進項和銷項的話,我就月底不用做分錄了是吧,我的分錄不對是嗎

郭老師 

2022 05/04 12:20
你好,對的似的,不用做上面的分錄。
