問題已解決
老師,我想問一下年度所得稅匯算清繳為虧損,當年的業務招待費需要調整嗎?



您好
年度所得稅匯算清繳為虧損,當年的業務招待費需要調整
2022 04/30 16:16

84785000 

2022 04/30 16:17
依據什么來進行調整啊

bamboo老師 

2022 04/30 16:18
營業收入0.5%跟業務招待費實際發生的60% 哪個低就按按個扣除? 多的就納稅調整

84785000 

2022 04/30 17:14
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2022 04/30 17:17
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
