問題已解決
企業所得稅年度匯算清繳是虧損的,業務招待費需要調增,但是調增后也是虧損的,請問賬務上通過以前年度損益調整該如何做分錄呢?



這個實際發生的招待費不調整的
2019 05/09 10:01

84785038 

2019 05/09 10:03
當年是放到工程施工了,現在想通過以前年度損益調整這個科目來調整。那比如是18年的一筆業務招待費忘記入賬了呢

答疑郭老師 

2019 05/09 11:04
不用的,你支付了錢會計上就可以做賬

84785038 

2019 05/09 11:05
那18年做賬的時候計入工程施工了,現在都19年年不能到回18年調賬吧?所以想知道這該如何處理?

答疑郭老師 

2019 05/09 11:12
你做的這個帳是不是真實的,如果是的話,只需要調表不用調賬

84785038 

2019 05/09 11:13
是真實的,請問該如何調表呢?

答疑郭老師 

2019 05/09 11:16
招待費的那個表格找到
按發生額60%,營業收入的千分之五取小稅前扣除
