問題已解決
請問老師公司合并賬務清零,然后新公司建賬要怎么做



你好!你的意思是從前的都不管了?
2022 04/28 14:57

84784989 

2022 04/28 15:39
老師,我認為是原來的公司余額應該要轉入到合并后的那個公司吧?你碰到過此類問題嗎?應該怎么做?

宋生老師 

2022 04/28 15:41
你好!其實合并本身是不清零的。是要把余額作為期初數來處理才對

84784989 

2022 04/28 15:46
老師,那要是科目余額都轉入了合并公司,會計賬務怎么處理哦?還有當年的累計發生額要輸入到新建賬的軟件里嗎?

宋生老師 

2022 04/28 15:46
你好!不是,新盤點,按盤點的數重新來

84784989 

2022 04/28 15:52
哦,意思就是盤點資產和負債然后相抵差額的余額轉入到新公司?一些固定資產輸入原值和累計折舊額是嗎?

宋生老師 

2022 04/28 15:55
您好!是的。就是這樣處理

84784989 

2022 04/28 16:55
老師麻煩再問下余額轉入新公司賬務處理是不是做實收資本呢?

宋生老師 

2022 04/28 16:59
你好!你內賬可以這樣

84784989 

2022 04/28 17:35
老師內賬是公司的包括有票無票全部的業務都要做嗎?那外賬呢不做實收資本?

宋生老師 

2022 04/28 17:35
您好!是的。外賬看對公投入實際收到的部分
