問題已解決
我們公司和別個公司聯合經營,每個月給別個上交營業款,對方不開票我們怎么做賬呢



你好
那么以銀行流水入賬的
2022 04/26 17:02

84785041 

2022 04/26 17:06
老師,營業款是每個月收到我們賬上的,我們每個季度到點打給對方,但是這筆款項他們不開具發票,我們怎么記這筆賬呢,做費用是哪個科目。

王超老師 

2022 04/26 17:07
建議你放到其他業務成本里面的

84785041 

2022 04/26 17:14
老師,我不太明白,因為我這種是簽了合同的保底分成方式,對方會計說是利潤分配,為什么是記其他業務成本呢?

王超老師 

2022 04/26 17:16
這個利潤分配是要開股東大會的,有股東會決議這種文件的

84785041 

2022 04/26 17:18
依老師所見,計入其他業務成本就可以嗎?

王超老師 

2022 04/26 17:21
是的,你作為其他業務成本更合適的。
這個不是資本金的性質,而是管理費的性質的

84785041 

2022 04/26 17:32
好的,謝謝老師

王超老師 

2022 04/26 17:34
不客氣
親,滿意請丟金幣和好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
