問題已解決
老師您好問題2??:甲方給乙方代發工資,乙方收到甲方銀行代發工資明細表,的賬務會計處理:(注:因甲方有乙方的應收賬款) 乙方:借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 老師以上這樣合適嗎?



您好
這樣賬務處理正確的
2022 04/23 18:27

84784999 

2022 04/23 18:31
感謝老師

bamboo老師 

2022 04/23 18:31
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

84784999 

2022 04/23 18:48
老師問題又來了

bamboo老師 

2022 04/23 18:48
嗯 有問題您請說哈

84784999 

2022 04/23 18:49
異地(跨省)預交增值稅、附加稅、所得稅、印花稅老師請您指導一下詳細會計分錄(這里我些不理解)

bamboo老師 

2022 04/23 18:52
借:應交稅費-預繳增值稅
借:應交稅費-城建稅
借:應交稅費-教育費附加
借:應交稅費-地方教育費附加
借:應交稅費-企業所得稅
借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款

84784999 

2022 04/23 18:56
老師預繳增值稅報稅抵扣減分錄,附加稅、所得稅、印花稅
要計提對嗎?

bamboo老師 

2022 04/23 18:57
印花稅不需要計提 實際繳納直接寫分錄
?附加稅、所得稅要計提
