問題已解決
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價款200000元,增值稅2600元,代墊運費1000元,商品已發出,款項尚未收到,請試做甲公司的賬務處理



你好
借:應收賬款 200000+2600+1000?,
貸:主營業務收入200000 ,??
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600
銀行存款 1000
2022 04/20 20:58

84785034 

2022 04/21 19:49
借:應收賬款200000+2600+1000

鄒老師 

2022 04/21 19:49
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785034 

2022 04/21 19:49
這句話不理解

鄒老師 

2022 04/21 19:50
你好
借:應收賬款 200000+2600+1000?,
貸:主營業務收入200000 ,??
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600
銀行存款 1000
應收賬款:200000是不含稅收入,26000是銷項稅額,1000是代墊的運費

84785034 

2022 04/21 19:53
所以那個適用稅率13%是可以不用管嗎

鄒老師 

2022 04/21 19:54
你好,需要管啊,因為影響了銷項稅額,影響了應收賬款的入賬金額啊?

84785034 

2022 04/21 19:55
那最終答案究竟是什么啊

鄒老師 

2022 04/21 19:56
你好
借:應收賬款 227000,
貸:主營業務收入200000 ,??
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26000
銀行存款 1000

84785034 

2022 04/21 19:58
為什么應交稅費變成了26000而不是2600了呢

鄒老師 

2022 04/21 19:59
你好,請看,因為你提供的題目信息有誤啊
