問題已解決
您好!外貿企業收到紅字發票應該怎么填增值稅表,對應藍字發票已勾選退稅認證,但未申報退稅,然后紅字信息表選的是未抵扣



你好
負數發票幾月份開出來的
這樣你們多繳納了增值稅
正規的你們發現錯誤,找你稅務局把退稅勾選退回來,再去開紅字信息表
然后開負數發票的
現在肯定提示你進項轉出了
2022 04/19 23:27

84784983 

2022 04/20 00:35
負數3月份開出的,沒有提示進項轉出,開錯的那張藍字只是在退稅勾選進項認證哪里,還沒有匹配對應出口發票,所以沒有退稅,然后稅管員讓我們開紅字,選擇未抵扣,也沒有說怎么處理這張錯誤的發票

郭老師 

2022 04/20 07:25
那你看這個月提示了嗎
沒有的不用管
負數不填寫

84784983 

2022 04/20 08:34
沒有提示,那我增值稅申報表二,本期認證相符且本期未申報抵扣這欄,原來是填當月退稅勾選認證金額的,那我需要將這個紅字數減掉再填?因為之前那個正數金額填在這里了,不然期末已認證書不對

郭老師 

2022 04/20 08:34
附表二針對這個負數發票,不用填寫,不要申報。
