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老師:小規模納稅人, 1季度發生負數收入,怎么填列增值稅申報表?老師:小規模納稅人,1季度發生負數收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發票,今年1季度退貨,還按1%開具了負數普通發票,在填報季度增值稅申報表時,系統自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業免稅額”欄。1季度小微企業不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業免稅額”



你現在是負數收入,電子稅務局申報不過去的,要去稅務局申報的
2022 04/19 16:58

老師:小規模納稅人, 1季度發生負數收入,怎么填列增值稅申報表?老師:小規模納稅人,1季度發生負數收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發票,今年1季度退貨,還按1%開具了負數普通發票,在填報季度增值稅申報表時,系統自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業免稅額”欄。1季度小微企業不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業免稅額”
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