問題已解決
三月做了一筆暫估,借庫存商品貸應付-暫估,4月份收到發票需要沖暫估,是借庫存負數貸應付-暫估負數,然后還用沖成本嗎,怎么做分錄



對的是的,借主營業務成本,負數貸庫存商品,負數
借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款,
借主營業務成本貸庫存商品。
2022 04/18 14:20

84784983 

2022 04/18 14:54
我三月份某個產品暫估200公斤,4月開票是1000公斤,這個做成本時本期購入800填800這部分的金額對嗎

郭老師 

2022 04/18 14:57
是的是的,是這么做。
