問題已解決
21年多計提并發放工資,22年發現,借:應付職工薪酬 貸:以前年度調整損益-管理費用 那已支付的工資怎么處理



你好,你紅沖的時候只紅沖多計提的那一部分就可以的,已經支付了的不需要紅沖。
2022 04/17 20:44

84784959 

2022 04/17 20:45
之前的會計這筆賬做了,但是在個稅申報系統并沒有申報

郭老師 

2022 04/17 20:49
你好多計提的這一部分不需要申報個稅的。

84784959 

2022 04/17 20:51
這部分多計提也發放了

郭老師 

2022 04/17 20:51
你好,那現在退回來嗎?

84784959 

2022 04/17 20:51
退回來了

郭老師 

2022 04/17 20:53
那計提的也得紅沖。

84784959 

2022 04/17 20:55
借 應付職工薪酬 貸 以前年度調整損益 退回 借 庫存現金 貸 應付職工薪酬 借 以前年度調整損益 貸 本年利潤-未分配利潤嗎

郭老師 

2022 04/17 20:56
你好,對的是的是這么做的匯算清繳,調增就行。

84784959 

2022 04/17 20:58
那2022年匯算清繳的時候,我再把這部分調減

郭老師 

2022 04/17 20:59
你好不需要調解的,并不影響你二二年的所得稅。

郭老師 

2022 04/17 20:59
不影響二二年的所得稅。二二年什么都不需要操作。
