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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,2020 年3月1日,來用自營方式建造職工健身房,實際領用工程物資226萬元 含值稅)。另外,領用本公司所生產的產品賬面價值為 180萬元,該產品適用的增值稅稅率為 13%,計稅價格為 200萬 時進項稅額為 13萬元;領用生產用原材料的實際成本為100萬元,該原材料購入時進項稅額為13萬元,假定已達到預定可使用狀態,計算甲公司職工健身房的入賬價值 【答案】固定資產入賬價值=226十180+200 ×13%十100十13 詢問,為什么200??13% 算在入賬價值內 自產用于集體福利增值稅不是可以抵扣

84785016| 提問時間:2022 04/15 16:46
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好!自產產品用于建造職工健身房,增值稅視同銷售,需要計算銷項稅額。 借 在建工程 貸 庫存商品 成本價 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對外售價*增值稅稅率
2022 04/15 17:02
84785016
2022 04/15 17:29
固定資產入賬價值不是不包括增值稅銷項稅么
丁丁
2022 04/15 17:32
同學,你好!題目中說了,領用自產產品用于建造職工健身房(健身房屬于福利性設施),需要計算銷項稅額。
84785016
2022 04/15 17:50
我知道。自產用于集體福利 屬于視同銷售 要算銷項稅。但是固定資產入賬價值定義不是價稅費里面。可以抵扣銷項稅是不計入固定資產入賬價值的。 題中為什么記到入賬價值里了
丁丁
2022 04/15 17:56
同學,你好!可以抵扣銷項稅?銷項稅額是不能抵扣的。進項稅額才可以抵扣
84785016
2022 04/15 17:59
視同銷售的銷項稅不是可以和進項稅抵扣。那為什么還放在入賬價值里了
丁丁
2022 04/15 18:04
同學,你好!視同銷售,計算銷項稅額 不計算銷項稅額,如何去跟進項稅額相減呢。計算銷項稅額的產品是用于建造健身房的,這部分的價值就是成本價+對外售價*增值稅稅率 借 :在建工程 貸 :庫存商品? ?成本價 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對外售價*增值稅稅率 如果按照同學的思維,那您怎么寫分錄呢
84785016
2022 04/15 18:18
好的老師 我在自己理解一下
丁丁
2022 04/15 18:24
好的,同學自己再領悟一下。
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