問題已解決
老師,我去年做的業務招待費,但是是公司開業買的東西,我在企業所得稅匯算清繳的時候可以直接踢出來嗎



這個是需要調整出來的。
2022 04/15 14:11

84785040 

2022 04/15 14:11
就是我直接改賬載金額嗎

東老師 

2022 04/15 14:12
納稅整的時候是會算清繳的時候納稅調。

84785040 

2022 04/15 14:12
需不需要我再做個紅沖的分錄

東老師 

2022 04/15 14:12
調整你賬上是不需要處理的。

84785040 

2022 04/15 14:12
好的,謝謝老師

東老師 

2022 04/15 14:12
不客氣,幫忙給個五星好評。
