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問題已解決

您好,老師,我們去年11月銷售給客戶貨物,已經開了增值稅專用發票給客戶,客戶已經收貨付款。今年4月客戶說要退貨一小部分,退貨金額1300元,因為這張發票之前客戶已經抵扣了,所以客戶開了紅字申請表給我們,我們開了紅沖發票,然后把退貨的金額1300元減了,重新開了發票給他們,現在我這邊要怎么做賬,還有涉及到跨年了,匯算清繳時收入需要調減嗎?

84785004| 提問時間:2022 04/15 09:42
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
不需要調整,直接做今年的業務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022 04/15 09:44
84785004
2022 04/15 09:48
是金額小,不用調是吧?
84785004
2022 04/15 09:50
那還要退給客戶1300元,這個怎么做賬?
84785004
2022 04/15 10:12
老師,分錄是不是這樣做 銀行存款-1300 應收賬款-1300
廖廖老師
2022 04/15 10:14
退款的分錄同學這樣做是可以的
84785004
2022 04/15 10:19
好的,謝謝
廖廖老師
2022 04/15 12:20
好的,很高興能解決同學的問題,幫老師評價下,謝謝
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