問題已解決
老師,上個月一個同事的個稅我多扣了。2月份應扣個稅是174元。稅款扣了186元。3月份應扣個稅是174元,稅款扣了多少162元。2個月多扣了這個同事24元。工資單改正了。我想問一下賬要怎么更正



同學你好
多扣的個稅計入其他應付款
2022 04/14 13:38

84784956 

2022 04/14 13:40
老師 是借其他應收款-代扣個稅150 借其他應付款-某員工12 貸銀行存款 這樣嗎

樸老師 

2022 04/14 13:43
同學你好
對的
是這樣做的

84784956 

2022 04/14 13:45
老師 那其他應付款就不平了呀。

樸老師 

2022 04/14 13:51
銀行存款還有138呢
這樣是平的

84784956 

2022 04/14 14:46
不對呀。老師!老師,銀行扣款是扣的186。稅款實際是162。發放工資是貸其他應收款186。中間有24塊的差異是多扣的工資。我這會不知道怎么做了

樸老師 

2022 04/14 14:56
同學你好計入往來就可以

84784956 

2022 04/14 14:58
分錄要怎么做

樸老師 

2022 04/14 15:02
借其他應收款-代扣個稅150 借其他應付款-某員工12 貸銀行存款 162

84784956 

2022 04/14 15:14
有余額呀,老師

樸老師 

2022 04/14 15:20
不是沖減你的應付職工薪酬了嗎

84784956 

2022 04/14 15:23
不是的,是發工資的時候多扣了個人所得稅,然后下個月工資里面少扣一點。沖減掉。這部分我不知道怎么做分錄

樸老師 

2022 04/14 15:27
同學你好
下個月發工資的時候
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應付款

84784956 

2022 04/14 15:29
老師 我做了。但還是不平。我不知道錯在哪一步了。這個月是要平賬了的

樸老師 

2022 04/14 15:37
同學你好
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應收款
其他應收款和其它應付款的明細都是個人吧
直接用一個其他應收款就可以
