問題已解決
請問申報出口退稅時出現(xiàn)“不得免抵稅額合計與增值稅納稅申報表差額”該如何處理?



同學你好
出現(xiàn)這種情況是因為你在做憑證時不得免征和抵扣稅額與退稅申報時的數額不一致.這時就要以退稅申報系統(tǒng)里的數額為準
2022 04/14 13:17

84784994 

2022 04/14 13:18
那該如何操作可以讓兩個數一致?

84784994 

2022 04/14 13:24
請問這有什么影響?

樸老師 

2022 04/14 13:25
這個如果有轉出肯定就不一致了

84784994 

2022 04/14 13:31
沒有在增值稅申報表里轉出過

樸老師 

2022 04/14 13:36
那你這個是為啥不一致

84784994 

2022 04/14 13:39
我也不清楚,我生成匯總表時就出現(xiàn)這個數了

樸老師 

2022 04/14 13:42
同學你好
這個就是和你的進項不一致

84784994 

2022 04/14 13:48
是和留抵稅額不一致嗎?

樸老師 

2022 04/14 13:53
同學你好
是的
就是稅額不一致
