問題已解決
支付設備款,對方單位想每個月開一點票,開票金額跟我方每個月支付的款對應不上,這種有沒有稅務風險?這種又該怎樣記賬?正常開票是應該與收到的款一致嗎?



你好,那對方開的發票有問題,還是你們單位支付的,比如對方全額給你開了發票,你們只付了一部分,后期還支付的,這種沒有關系,沒有影響的。
2022 04/13 16:27

84785005 

2022 04/13 16:33
我們是付款方,我們付了70萬,他實際會分幾個月月開票過來,長點可能1年才能開夠

84785005 

2022 04/13 16:35
這種對于我們來說有沒有稅務風險?還是說開票只要把握不跨年就行了?

郭老師 

2022 04/13 16:37
只要匯算清交之前開進來沒有關系。

84785005 

2022 04/13 16:42
那這種,我們收到的發票金額跟實際付款金額不相等,多的那一部分做成預付賬款,就可以了哈

郭老師 

2022 04/13 16:46
可以的,可以這么做的。
