問題已解決
老師好,處理固定資產時,銀行收到款,未開發票,需要做無票收入嗎



對的是的,需要這么做的。
2022 04/13 09:47

84784977 

2022 04/13 09:50
那分錄什么做

郭老師 

2022 04/13 09:51
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項。

郭老師 

2022 04/13 09:51
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

84784977 

2022 04/13 09:53
不開票的收入,不放到其他業務收入嗎

郭老師 

2022 04/13 09:56
可以放到其他業務收入里面的。

郭老師 

2022 04/13 09:57
處置固定資產正規的是按照上面的來做,如果你想要你的增值稅收入和所得稅的收入一致的情況下,可以放到其他業務收入。放到其他業務,收入并不是沒有開發票。

84784977 

2022 04/13 09:57
那什么做呀,有點懵?

郭老師 

2022 04/13 10:00
借銀行存款
貸其他業務收入
應交稅費,應交增值稅銷項
2022-04-13 09:51
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

84784977 

2022 04/13 10:01
如果3月未開票,到4月才開票呢,我要沖紅,沖哪筆

郭老師 

2022 04/13 10:04
你好,紅沖第一筆的上面的分錄不變,金額是負數,把銀行存款改成應收賬款。
