問題已解決
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多,是2019年那個時候造成的,找不到什么原因,現在要怎么調整?并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了,又該如何做賬



同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2022 04/12 20:20

84785006 

2022 04/12 20:22
有6000多元吧

84785006 

2022 04/12 20:24
借:銀行存款,主營業務成本 貸,進項轉出。是這樣嗎

王雁鳴老師 

2022 04/12 20:30
同學你好,是的,你的分錄正確。

84785006 

2022 04/12 20:40
哦哦那這個金額算不算大的?為什么放入主營業務成本呢

王雁鳴老師 

2022 04/12 20:46
同學你好,這個金額不算大,因為進項稅額,主要是購買商品發生的,而購買的商品,銷售后就轉入主營業務成本了,所以記入主營業務成本處理。
