問題已解決
去年暫估的成本費用,今年取得,直接沖紅去年的暫估費用再入賬,再做年度損益調整對嗎



同學,你好,沖了暫估,你再做筆
借:利潤分配-未分配利潤?
?貸;應付賬款
2022 04/12 11:25

84785008 

2022 04/12 11:56
發票只取得一部分

劉艷紅老師 

2022 04/12 12:02
是不是沒取到的是交稅了?

84785008 

2022 04/12 12:04
還沒交稅,匯算清繳還沒做,所以才取得了部分的發票,那這種情況怎么做調整啊,分錄怎么做

劉艷紅老師 

2022 04/12 12:06
比如你去年暫估了144萬,收到了100萬
紅沖借:利潤分配-未分配利潤 -144?
貸;應付賬款-暫估應付賬款-144?
然后根據發票寫分錄借:利潤分配-未分配利潤 100
?貸;應付賬款-暫估應付賬款 100
其他的沒發票的匯算清繳調增那部分沒發票的就可以了

84785008 

2022 04/12 15:10
直接這樣做不需要再用以前年度調整損益來做嗎

劉艷紅老師 

2022 04/12 15:13
你可以通過以前年度損益,到時再轉到未分配利潤也是可以的。
