問題已解決
老師,我們賬上的成品庫存和實際上的對不上,現(xiàn)在要怎樣給他調平呀,是因為管理不善導致的



您好
要做庫存商品盤點表 然后做賬務處理調整
2022 04/12 09:28

84785045 

2022 04/12 09:29
賬務怎樣處理,需要什么流程嗎

bamboo老師 

2022 04/12 09:30
借 待處理財產(chǎn)損溢
貸庫存商品
領導審批
借 管理費用
貸 待處理財產(chǎn)損溢

84785045 

2022 04/12 09:30
領導是需要在紙質上簽字嗎

bamboo老師 

2022 04/12 09:31
領導是需要在紙質上簽字

84785045 

2022 04/12 09:32
做這個待處理財產(chǎn)損益有什么影響嗎

bamboo老師 

2022 04/12 09:36
這個是正常會計賬務處理吧

bamboo老師 

2022 04/12 09:37
這個是正常會計賬務處理啊 存貨盤點
