問題已解決
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?



?你好;? ? ? 你如果涉及了損益科目了。? 要管這個自動結轉損益的? ? ?
2022 04/12 09:05

84785035 

2022 04/12 09:06
那我現在怎么弄比較合適 你看看我的憑證

meizi老師 

2022 04/12 09:14
?你好;? ? 這個要結轉下損益 ; 結賬的時候先自動結轉損益到本年利潤去; 在做結賬?

84785035 

2022 04/12 09:16
但是我修改是其他應收 改成 其他應付 原來這個科目的損益 55 我沒有動 啊?

meizi老師 

2022 04/12 09:21
? 如果損益科目都沒有動; 就不存在 損益處理的; 直接結賬就行了。? ??

84785035 

2022 04/12 09:24
原來的憑證 借:其他應收 45 管理費用55 貸 銀行存款 100 現在我想改成 借:其他應付 55 管理費用45 貸:銀行存款100 你看看 這個憑證是否涉及損益 幫看看

meizi老師 

2022 04/12 09:34
?你好;? ? 不影響損益科目的; 直接結賬即可。? 你就是把其他應收款調整到其他應付款去而已? ??

84785035 

2022 04/12 09:39
哦哦 謝謝老師 你的意思是 如果修改的不涉及損益 那我修改憑證 可以不管原來系統自動結轉的損益憑證 是嗎

meizi老師 

2022 04/12 09:48
? ?沒事的; 是的。 就直接結賬即可??
