問題已解決
老師,你好,請問下本公司3月申報了未開票收入,那這樣賬上的收入和申報的收入就不一致了,要怎么處理呢



賬上也要做無票收入的。
2022 04/11 14:59

84785008 

2022 04/11 15:00
老師,分錄怎么做呢

郭老師 

2022 04/11 15:02
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項。

84785008 

2022 04/11 15:03
老師,我這個是未開票收入,也就是說次月會開出去哦

郭老師 

2022 04/11 15:07
借、應收賬款負數
貸,主營業務收入負數、
應交稅費負數,
然后再做開發票的,借應收賬款
貸主營業務收入、應交稅費。
