問題已解決
留底稅額是我勾選的進(jìn)項 ?做賬時的進(jìn)項包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項就是勾選后的進(jìn)項對?



您好
留抵稅額是勾選的進(jìn)項大于銷項的差額
做賬時沒有勾選的進(jìn)項您全部計入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目嗎?
2022 04/09 16:52

84785027 

2022 04/09 16:54
對呀 做賬時不應(yīng)該全部進(jìn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?

bamboo老師 

2022 04/09 16:55
沒有勾選的計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目啊
勾選認(rèn)證后計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

84785027 

2022 04/09 17:05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思?勾選的進(jìn)項 銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行?

bamboo老師 

2022 04/09 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅額跟進(jìn)項稅額的差額
通過這個科目核算

84785027 

2022 04/09 17:18
進(jìn)項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不行? 為什么還轉(zhuǎn)出未交增值稅?

bamboo老師 

2022 04/09 17:20
要直接在這個科目體現(xiàn)一個差額
轉(zhuǎn)出未交增值稅是當(dāng)企業(yè)的增值稅核算分為應(yīng)交增值稅和未交增值稅時,當(dāng)月銷項稅額項目大于當(dāng)月進(jìn)項稅額項目的差值

84785027 

2022 04/09 17:26
進(jìn)項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不是也有個差額?不就是未交增值稅?

bamboo老師 

2022 04/09 17:35
未交增值稅還體現(xiàn)了多繳增值稅的? 如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 就不好體現(xiàn)多交的了

84785027 

2022 04/09 17:40
為什么會出現(xiàn)多交?

bamboo老師 

2022 04/09 17:46
比如稅務(wù)有任務(wù) 讓企業(yè)月初就預(yù)繳一部分增值稅
但是當(dāng)月實際沒有那么多銷項稅額 這種情況就會多交

84785027 

2022 04/09 17:48
就是交錢給稅務(wù)?這個金額是不是可以抵相同金額的銷項稅?

bamboo老師 

2022 04/09 17:49
就是交錢給稅務(wù)??是可以抵相同金額的銷項稅

84785027 

2022 04/09 17:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅 不需要進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)過來吧直接算出當(dāng)月差額就行吧

bamboo老師 

2022 04/09 18:29
直接算出當(dāng)月差額就行 是的

84785027 

2022 04/09 18:37
損益類都得結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個為什么不用?

bamboo老師 

2022 04/09 18:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個年末的時候 一次性結(jié)轉(zhuǎn)

84785027 

2022 04/09 18:39
轉(zhuǎn)到哪里?怎么做分錄

bamboo老師 

2022 04/09 18:40
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
年末的時候三級科目要結(jié)平
