問題已解決
老師,收到客戶開的質量扣款的發票,我應該怎么做幾呢?



借預付賬款
貸庫存商品,
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022 04/07 20:57

84784977 

2022 04/07 21:32
這個進項稅不可以抵扣?

郭老師 

2022 04/07 21:33
你好,對方給開的是負數發票的吧?

84784977 

2022 04/07 21:46
不是,是正數發票

郭老師 

2022 04/07 21:46
這個錢是你們單位支付給他的,還是他支付給你的,你是哪一方?

84784977 

2022 04/07 22:08
我們是供應商,開票的是我們的客戶,因為有質量扣款,所以客戶開了票給我們,要扣我們的錢

郭老師 

2022 04/08 07:11
你們開錯了
發生了銷售折讓
應該不給他開負數發票
借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款

84784977 

2022 04/08 07:57
老師不是我們開票給他,是客戶開票給我們

郭老師 

2022 04/08 08:01
寫了
借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款
給你寫了分錄
了
他開給你的
就做這個
