問題已解決
就是有張進項發票20年入賬,但是21年才勾選的,我現在21年要怎么操作?



20年入賬的時候做的什么的分錄?
2022 04/07 10:07

84784992 

2022 04/07 10:10
之前做的 借主營業務成本,進項稅金,貸應付賬款,

家權老師 

2022 04/07 10:27
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:進項稅金,

84784992 

2022 04/07 10:33
但是20年入賬的時候直接做進項稅額,沒有錄在待抵扣進項稅額,沒有單獨的進項稅額這個科目。

家權老師 

2022 04/07 10:42
借主營業務成本,進項稅金那你這個是什么意思呢?

84784992 

2022 04/07 10:50
購進發票借主營業務成本,
應交稅費,增值稅進項稅金,
貸應付賬款,
稅金這個我剛剛沒有寫全

家權老師 

2022 04/07 10:53
那你就沖減應交稅費,增值稅進項稅金

84784992 

2022 04/07 10:55
借以前年度調整。貸進項稅嗎?

84784992 

2022 04/07 10:57
借以前年度調整,貸主營業務成本?

家權老師 

2022 04/07 11:10
借主營業務成本,
應交稅費,增值稅進項稅金,
貸應付賬款,
你的這個分錄中不是做了進項稅了嗎?直接沖就是了

84784992 

2022 04/07 11:23
直接做負數的?然后在做一筆正確的在21年

家權老師 

2022 04/07 11:27
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:進項稅金,
就是這筆分錄啊,

84784992 

2022 04/07 14:46
沒有單獨的進項稅金進這個科目,那我直接新增一個嗎?

家權老師 

2022 04/07 14:51
你原來不是
進發票
借主營業務成本,
? ? 應交稅費,增值稅進項稅金,
貸應付賬款,
那就就沖
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費,增值稅進項稅金,
