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老師你好,跨年度沖紅字發票賬務處理,退票重新開發票要不要結轉利潤呀?



你好,跨年度沖紅字發票賬務處理是?
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
需要把損益科目結轉到本年利潤的?
2022 04/06 13:57

84785007 

2022 04/06 13:58
老師,跨年度沖紅字發票是不用主營業務收入這個科目么?是用以前年度損益調整么?

鄒老師 

2022 04/06 13:59
你好,跨年度沖紅字發票,是通過?主營業務收入? 科目核算,而不是??以前年度損益調整

84785007 

2022 04/06 14:01
老師,我暈了,跨年了別的老師說用以前年度損益調整這個科目用,因為這個收入是去年的,不是今年的?

鄒老師 

2022 04/06 14:03
你好,紅沖發票是今年開具的,而不是去年開具的啊
如果是去年多做了收入,現在沖銷收入,才是?以前年度損益調整 科目
其他老師怎么回復,我這邊控制不了

84785007 

2022 04/06 14:05
老師,就是去年開給客戶發票,現在退回來了,老師,完整分錄怎么寫?還要開一張正確發票給客戶,因為去年客戶資料提供錯誤的。

鄒老師 

2022 04/06 14:10
你好
去年開給客戶發票
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
今年紅沖
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
開一張正確發票給客戶
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本??,?貸:庫存商品

84785007 

2022 04/06 14:13
好的,謝謝老師!

鄒老師 

2022 04/06 14:17
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
