問題已解決
老師,當期收到專票不抵扣,等需要的時候再抵扣,是進應交稅費—應交增值稅((待認證進項數額)嗎?



您好,是的,就是這樣做的
02/08 20:31

84785026 

02/08 20:33
老師,準確科目是應交稅費-資料增值稅(待認證進項稅額)還是應交稅費—待認證進項稅額?

劉艷紅老師 

02/08 20:35
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

老師,當期收到專票不抵扣,等需要的時候再抵扣,是進應交稅費—應交增值稅((待認證進項數額)嗎?
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