問題已解決
老師 我們公司給員工提供宿舍 然后開了一年的房租費發票48000 支付了半年的房租費24000加押金4000 (一共28000) 我怎么做賬啊 分錄是啥啊 因為開了一年發票 支付了半年租金和押金



你好,按實際支付金額做賬
借預付賬款24000 其他應收款4000 貸銀行存款28000
每月攤銷
借管理費用? 貸預付賬款
2022 04/06 10:55

84785026 

2022 04/06 10:56
我那個48000發票做分錄呢? ?我貼票的時候做到哪里呢

小云老師 

2022 04/06 11:01
那個48000的票貼在預付的第一個分錄下面

84785026 

2022 04/06 11:01
不需要做借管理費用? 福利費? 貸應付職工福利費嗎

84785026 

2022 04/06 11:08
你能快點嘛老是

小云老師 

2022 04/06 11:21
你要通過應付職工福利費也可以
借管理費用? 貸應付職工福利費
借應付職工福利費 貸預付賬款
