問題已解決
你好老師,3月份匯算清繳時業務招待費調增,3月份又繳納稅,怎么做分錄



你好
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
2022 04/05 08:20

84785031 

2022 04/05 08:21
還需要計提嗎?

王超老師 

2022 04/05 08:24
這個不需要啊,你們已經在繳納了

84785031 

2022 04/05 08:42
最后結轉呢

王超老師 

2022 04/05 08:52
這個是系統結轉啊,就向你做到管理費用一樣,也是系統結轉啊

84785031 

2022 04/05 08:53
不都結轉本年利潤了嗎?這個不應該結轉利潤分配未分配利潤

王超老師 

2022 04/05 08:59
不一定哦,因為有的企業是啟用了盈余公積,資本公積科目,那么需要進入到對應的科目的

84785031 

2022 04/05 09:36
那我自己結轉可以嗎?

王超老師 

2022 04/05 09:37
可以的,你系統沒有結轉,可以手工結轉的
