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去年的加計抵減額多算了0.02,導致增值稅少交了0.02,今年把稅務上調過來了,這樣賬上怎么調呢 今年調整了之后,增值稅這0.02沒有實際再繳納,就相當于給減免了,但是增值稅金額顯示的是多了這0.02的金額 不用以前年度損益調整這個科目嗎 但是跨年了,去年賬務的增值稅和加計抵減金額,和稅上對不起來怎么調



你這種的話是屬于那個增值稅的尾數(shù)差異,可以直接調整到營業(yè)外收入就行了。
2022 04/02 16:34

去年的加計抵減額多算了0.02,導致增值稅少交了0.02,今年把稅務上調過來了,這樣賬上怎么調呢 今年調整了之后,增值稅這0.02沒有實際再繳納,就相當于給減免了,但是增值稅金額顯示的是多了這0.02的金額 不用以前年度損益調整這個科目嗎 但是跨年了,去年賬務的增值稅和加計抵減金額,和稅上對不起來怎么調
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