問題已解決
請問上月報稅時無票收入銷項稅那里少報了0.02,導致留抵稅額多了0.02,老板說讓我這個月調收入,該怎么調整呢?



借:營業外支出 0.02
貸:應交稅費——未交增值稅0.02
2019 06/13 11:57

84785033 

2019 06/13 11:59
老板讓我調收入,不是調支出

江老師 

2019 06/13 12:00
借:應交稅費——未交增值稅0.02
貸:營業外收入0.02
就是這樣調正確了。

84785033 

2019 06/13 12:03
調主營業務收入不調營業外收入,而且上月沒交增值稅有留抵稅額,你這說的亂七八糟的能好好看問題嗎

江老師 

2019 06/13 12:05
這個是調營業外收入,不是調主營業務收入。我已看明白了你的問題,因為開票時存在這個小金額的差異,就是多張發票導致的銷項稅額與收入可能存在分分錢的差異。

84785033 

2019 06/13 12:09
問題是老板讓調主營業務收入,上月沒有增值稅,根本就沒入未見增值稅,怎么可能這月做到未交增值稅

江老師 

2019 06/13 12:31
那你們虛做收入調0.02元的銷項稅處理
