問題已解決
老師你好,我公司是一家物業(yè)公司。中國鐵塔公司平日用的電費由我公司代繳,然后鐵塔公司再把電費轉(zhuǎn)給我公司。 我公司只開收據(jù)給鐵塔公司,沒開發(fā)票。 請問,下面的賬務處理對嗎?入的管理費用借方負數(shù),我該怎么理解?



同學你好
這個就是原分錄負數(shù)紅沖
2022 04/01 17:08

84785010 

2022 04/01 17:29
紅沖什么? 是錯賬紅沖?

樸老師 

2022 04/01 17:40
對的
這個就是原分錄負數(shù)紅沖
