問題已解決
老師,我們企業成本發票不夠,可以先暫估,后面收到發票了來沖銷嗎?



同學,你好,這個是可以的。
2022 03/30 17:53

84785009 

2022 03/30 18:06
好的,請問暫估成本和后面沖銷的分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2022 03/30 18:08
借:主營業務成本-暫估
貸:應付賬款
收到發票:
借:主營業務成本-暫估(負數)
貸:應付賬款(負數)
然后你再做一筆正數分錄就可以了

老師,我們企業成本發票不夠,可以先暫估,后面收到發票了來沖銷嗎?
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