問題已解決
請教一個問題,我們是**在資質公司(安富公司)下做工程,工程款先打到資質公司,資質公司扣除有關的管理費和稅金后再轉給我們,這期間需要開發票,預交稅款。這樣的情況,會計分錄應該怎么做?



那首先**的賬務處理,就相當于你從那個福安富公司去接了一個工程做。那么首先,你要給他開票,你給他開票的金額,就是你最后要收到錢的金額,開票的時候你就作為你的工程收入。
2022 03/29 12:32

84785042 

2022 03/29 12:42
整個過程,就是甲方錢打到了資質公司,資質公司扣除了有關稅費以后再打給我們,資質公司開票以前,我們要先交預繳的稅金最后再沖抵他扣除了的款項,請問我們內賬的會計分錄應該怎么做?

陳詩晗老師 

2022 03/29 13:22
預交納
借其他應收款
貸銀行存款
開票
借應收賬款
貸主營業務收入等
收票
借銀行存款
貸應收賬款
其他應收款

84785042 

2022 03/29 13:23
預交的稅金入其他應收款?

陳詩晗老師 

2022 03/29 13:29
對的,
預交納不是你公司名義繳納
是紙質檔名義繳納,你只能作為往來款項處理
