問題已解決
老師,實操做賬時的庫存商品科目應該怎么使用啊?就是入貨(發票暫時沒收到),借庫存商品,貸銀行存款是嗎?然后賣出去的時候呢?



可以的,可以這么做的。
借銀行存款
貸,主營業務收入
應交稅費,應交增值稅銷項,
借主營業務成本貸庫存商品。
2022 03/28 15:00

84785043 

2022 03/28 15:22
可是我購貨的發票還沒收到呢,那當收到了發票又應該怎么處理呢

郭老師 

2022 03/28 15:25
沒有收到發票,你貨物已經到了,就可以正常做發票到了,借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
借主營業務成本負數。

郭老師 

2022 03/28 15:25
然后做發票的
借庫存商品
貸應付賬款,
借主營業務成本貸庫存商品。

84785043 

2022 03/28 15:57
那就是購一筆貨我要做多少筆分錄呢?

郭老師 

2022 03/28 15:59
你好,購入進來你先暫估入庫,沒有發票的正常結轉成本,發票到了之后紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結轉成本的,然后再做發票的在做發票結轉成本的。

84785043 

2022 03/28 16:31
那在這個暫估入庫還沒進成本的時候,我要賣貨并開發票給對方呢?那這個業務應該怎么做分錄?

郭老師 

2022 03/28 16:33
你好,上面我不給你做了嗎?
借銀行存款
貸,主營業務收入
應交稅費,應交增值稅銷項,
借主營業務成本貸庫存商品。

郭老師 

2022 03/28 16:33
你給對方開了發票,確認收入,那你有收入就得結轉成本。
