問題已解決
老師,咨詢個問題,2022年做企業所得稅匯算清繳,公司當年并沒有收入,但當時誤開了一張收入發票,已做紅沖處理,填報企業所得稅匯算清繳報表時,收入這塊是填零,還是要填報表上紅沖的數據



你好,填寫紅沖之前的數據,然后收入在納稅調整明細表,收入類填寫帳載金額,讓他調減就可以的。
2022 03/28 14:27

84785029 

2022 03/28 14:42
收入是按利潤表里的數據填的,現是負值,等于我填表時按正值填,在到納稅調整明細表里去填負值調減嗎,具體填在哪一塊

郭老師 

2022 03/28 14:43
你好不可以的,你知道為什么不可以嗎?因為你12月份申報的財務報表里面填寫的是一個證書。

郭老師 

2022 03/28 14:43
填寫的是一個正數,剛才打錯了。

郭老師 

2022 03/28 14:43
主表里面的收入必須等于你12月份利潤表里面的。

84785029 

2022 03/28 14:54
我2021年12月份利潤表里收入本年累計金額是負數,我意思是是根據這個負數填,還是填

84785029 

2022 03/28 14:55
還是填零

郭老師 

2022 03/28 14:59
根據負數來填寫的。

84785029 

2022 03/28 15:21
也就是利潤表里是負數就填負數,不能填零是

郭老師 

2022 03/28 15:23
你好,必須填寫負數的,這個得和你申報表的一致。

郭老師 

2022 03/28 15:23
填寫不了我為你稅務局提供紙質的去大廳
